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答疑老师:张老师
可以红冲,但是如果是因为一些税法上不能扣除的超额福利费招待费啊这些红冲到话,报表上的费用就减少了,跟实际情况就不符了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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答疑老师:patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
个体户不用缴纳企业所得税 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
计入营业外收入,是需要缴纳所得税的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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利息费用没有发票需要调增的 查看全部回复
答疑老师:谭老师
一般是个人,不过个人可以委托公司代你进行汇算 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
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汇算清缴是对企业所得税做一年的统计清算。年报就是一整年的财务报表 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
要根据账务和报表结合填 查看全部回复
是前五年纳税调整后的亏损额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
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公众号:会计宝
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